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    現代內部審計學(xué)簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2020-04-01 12:03 來(lái)源:京東 作者:京東
    現代內部審計學(xué)
    現代內部審計學(xué)
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    內容簡(jiǎn)介:  現代信息技術(shù)的發(fā)展,推動(dòng)了信息技術(shù)在數據處理、存貯和交換等方面的廣泛應用,信息系統已經(jīng)滲透到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面,并隨之出現了計算機犯罪、信息不安全、數據被盜等現象,信息系統安全問(wèn)題日益嚴峻。信息系統審計作為一種可以確保信息系統的安全、可靠及高效運行的新的審計方式受到普遍重視,并將其視為其他審計種類(lèi)的前提和基礎。為此,《現代內部審計學(xué)》中詳細介紹了信息系統審計技術(shù)和方法。
      在互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)和智能化的推動(dòng)下,現代內部審計技術(shù)已取得突飛猛進(jìn)的發(fā)展,內部審計機構和內部審計人員應以新的理念、新的舉措,狠抓審計新技術(shù)的研究和使用,把堅持使用審計新技術(shù)作為推動(dòng)整個(gè)現代內部審計工作創(chuàng )新和發(fā)展的基本條件,不斷推進(jìn)現代內部審計效率和質(zhì)量的提高。因而,書(shū)中研究和探討了聯(lián)網(wǎng)審計、云審計、大數據審計和區塊鏈自主審計的新技術(shù)。
      全書(shū)共分九章,可以作為審計、會(huì )計本科、碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位的專(zhuān)業(yè)課教材和公司管理人員、財務(wù)會(huì )計人員、內部審計人員自學(xué)和培訓用書(shū),也可以作為大專(zhuān)院校經(jīng)濟類(lèi)、管理類(lèi)有關(guān)專(zhuān)業(yè)開(kāi)設“審計學(xué)”等課程的參考書(shū)。
    作者簡(jiǎn)介:
    目錄:第一章 公司治理與現代內部審計
    第一節 公司治理的基本原理
    第二節 現代內部審計的領(lǐng)導體制
    第三節 現代內部審計在公司治理中的作用

    第二章 現代內部審計概述
    第一節 現代內部審計的含義與職能
    第二節 現代內部審計的獨立性和職業(yè)道德
    第三節 現代內部審計的職責與權限
    第四節 現代內部審計準則和審計依據

    第三章 風(fēng)險管理審計
    第一節 全面風(fēng)險管理
    第二節 風(fēng)險管理審計的含義和方法
    第三節 風(fēng)險管理審計的程序和內容
    第四節 風(fēng)險管理審計案例

    第四章 內部控制及其評價(jià)
    第一節 內部控制系統
    第二節 財務(wù)報告內部控制
    第三節 內部控制與內部審計
    第四節 內部控制描述
    第五節 內部控制評價(jià)

    第五章 公司治理審計
    第一節 公司治理環(huán)境和道德規范審計
    第二節 公司戰略審計
    第三節 薪酬政策審計
    第四節 財務(wù)資源審計

    第六章 舞弊審計
    第一節 舞弊審計概述
    第二節 管理層、員工舞弊及其表現
    第三節 舞弊審計的程序和方法
    第四節 審計心理博弈
    第五節 舞弊防范

    第七章 經(jīng)濟責任審計
    第一節 經(jīng)濟責任審計的含義和發(fā)展
    第二節 經(jīng)濟責任審計的種類(lèi)和內容
    第三節 經(jīng)濟責任審計的關(guān)系人和作用
    第四節 經(jīng)濟責任審計的特點(diǎn)和結果利用
    第五節 經(jīng)濟責任審計的程序
    第六節 經(jīng)濟責任審計案例

    第八章 信息系統審計
    第一節 信息系統審計概述
    第二節 信息系統審計策略
    第三節 信息系統審計流程
    第四節 信息系統生命周期審計
    第五節 應用軟件審計

    第九章 現代內部審計技術(shù)的發(fā)展
    第一節 聯(lián)網(wǎng)審計
    第二節 云審計
    第三節 大數據審計
    第四節 區塊鏈自主審計
    主要參考文獻
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